昌吉市卫生执法监督所2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表(详见附件)
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表(资金来源)
四、2018年部门预算支出总表(预算内)
五、2018年部门预算支出总表(预算外)
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表(预算内)
九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)
十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)
十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)
十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)
十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)
十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能:
主要职责是:依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作;依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督传染病防治、母婴保健、消毒隔离等工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动;整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;承担法律、法规规定的其它职责。
二、内设机构:
内设办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、审核许可科、稽查科共五个科室。
三、人员情况:
部门编制数28 ,实有人数 28 人,其中:在职 28人,增加或减少 0 人; 退休 4 人,增加或减少 0 人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 388.83万元。
收入预算包括:一般公共预算388.83万元。
支出预算包括:社会保障和就业支出40.86万元、医疗卫生与计划生育支出347.97万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算388.83 万元,其中:
一般公共预算388.83 万元,占100 %,比上年减少8.78 万元,主要原因是2018年无项目资金预算。 ;
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算388.83 万元,其中:
基本支出 388.83万元,占100%,比上年增加35.92万元,主要原因是增加了维稳工作经费和“访惠聚”为民办实事经费; 。
项目支出0万元,占 0 %,比上年减少44.7 万元,主要原因是2018年预算未作安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算388.83万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 388.83万元,比上年执行数减少28.84万元,下降7%。主要原因是:目标考核绩效奖未列入预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出(类)40.86万元,占 10.5 %。
2.医疗卫生支出(类)347.97万元,占89.49%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 医疗卫生支出(类):2018年预算数为347.97万元,比上年执行数减少29.4万元,下降7.79 %,主要原因是:目标考核绩效奖未列入预算。
2. 社会保障和就业支出(类):2018年预算数为40.86万元,比上年执行数增加0.57万元,增长1.4 %,主要原因是:人员增加,相应经费增加。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
1、2018年一般公共预算基本支出 388.83 万元, 其中:
人员经费340.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
2、公用经费 48.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费10.4万元,公务接待费0万元
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.6 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是本年未安排此项资金预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加2.6万元,主要原因是增加一辆编制内用车(2015年之前编制内车辆4辆,之后调整为3辆,2018年提供了车辆购置的相关文件后重新调整为4辆);公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是本年未安排此项资金预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年,本单位机关运行经费财政拨款预算48.54万元,比上年预算增加5.52 万元,增长12.83%。主要原因是:1、增加了其他商品和服务支出20.59 万元(维稳工作经费);2、增加一辆编制内车辆,因而公务用车运行维护费增加了2.6万元;3、减少了17.7万元项目支出。
(二)政府采购情况
2018年,本单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 1976.67 平方米,价值 921.73 万元。
2.车辆 7 辆,价值 90.04 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 16.01 万元;执法执勤用车 6 辆,价值74.03 万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值89.94万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额 0万元。
(五)其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表(详见附件)
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表(资金来源)
四、2018年部门预算支出总表(预算内)
五、2018年部门预算支出总表(预算外)
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表(预算内)
九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)
十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)
十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)
十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)
十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)
十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。