昌吉市第五小学2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表(详见附件)
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表(资金来源)
四、2018年部门预算支出总表(预算内)
五、2018年部门预算支出总表(预算外)
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表(预算内)
九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)
十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)
十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)
十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)
十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)
十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能:
坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,全面提高教育教学质量,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育,培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人,贯彻执行国家教育政策、法规;负责组织实施普通中学教育和高中教育依法治教,巩固提高普及九年义务教育工作成果;负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划;加强学校教师、干部队伍建设;管好、用好教育经费,改善办学条件;密切学校与家庭、社会的联系;树立良好的校风、教风、学风,使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。
二、内设机构:
教务处,德育处、教研室、总务处、总务处、办公室5个内设机构。
三、人员情况:
部门编制数 131,实有人数124人,其中:在职 124人;退休98人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2015.48万元。
收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算等。
支出预算包括:教育支出;1808.28万元,社会保障和就业支出;207.20万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算2015.48万元,其中:
一般公共预算2015.48万元,占100%,比上年减少55.93万元,主要原因是财政预算未下达项目支出。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算2015.48万元,其中:
基本支出2015.48万元,占100%,比上年减少5.93万元,主要原因是:学生数减少。
项目支出0万元,占 0%,比上年减少50万元,主要原因是2018年没有下达项目支出 。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2015.48万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出2015.48万元,比上年执行数减少:319.15万元,下降13.67 %。主要原因是:2017年追加州专项。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出1808.28万元,占89.72%。
2. 社会保障和就业支出:207.19万元,10.28%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出2018年预算数为1808.28万元,比上年执行数下降422.91万元,下降18.95 %,主要原因是:2017年追加州专项。
2. 社会保障和就业支出:2018年预算数为:207.19万元,比上年执行数下降7.56万元,增长3.52%,主要原因是人员变动。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2015.48万元, 其中:
人员经费1868.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费147.39万元,主要包括:办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 2.2 万元,公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 ;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是 无 ;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是 无 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年,本单位机关运行经费财政拨款预算147.39万元,比上年预算减少19.82万元,下降11.85 %。主要原因学生数减少。 。
(二)政府采购情况
2018年,本单位政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值 0万元。
2.车辆 0 辆,价值 0万元;其中:一般公务用车0 辆,价值0万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值0 万元。
3.办公家具价值 0 万元。
4.其他资产价值 0 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0 个,涉及预算金额 0万元。
(五)其他需说明的事项
……
第三部分 2018年部门预算公开表(详见附件)
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表(资金来源)
四、2018年部门预算支出总表(预算内)
五、2018年部门预算支出总表(预算外)
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表(预算内)
九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)
十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)
十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)
十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)
十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)
十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。