昌吉市农牧业机械管理局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表(详见附件)
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表(资金来源)
四、2018年部门预算支出总表(预算内)
五、2018年部门预算支出总表(预算外)
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表(预算内)
九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)
十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)
十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)
十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)
十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)
十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能:
根据机构改革八定方案,本单位承担的职能共7项,具体是:
1. 贯彻执行国家和自治区有关发展农业机械化的方针政策、法律法规,拟定有关法规实施的规范性文件,组织实施农机行业行政执法工作
2. 研究提出农业机械化发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策经批准后监督实施,拟定并组织实施农业机械化中长期发展规划和年度计划;规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境和基础设施建设中的农业机械化项目;
3. 负责全市农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调;负责重大农业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施;会同有关部门组织农业机械化重点攻关项目的初审、立项并组织实施;负责组织农机科技成果的申报和评审工作。
4. 指导农机服务体系建设和农机服务组织的服务、生产、经营活动,开展农机社会化服务。负责农业机械化统计工作,监督管理农业机械化各项资金和专项资金。
5.研究拟定农机作业技术规范和标准经批准后监督实施细则;协助农机产品的试验鉴定、质量监督及农机产品推广许可证管理;负责农机产品销售、维修和作业市场的质量监督管理;对农机装备结构的优化调整进行宏观调控。
6.指导全市农机安全监理工作业;组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作。
7.负责拟定农机行业职业教育和成人教育规划;指导农机学校的教育培训工作,负责全市农机购置补贴“支农惠农”政策的组织实施;负责农业机械化的宣传工作;指导各类农机专业协会等社会团体为农村经济发展服务。
二、内设机构:
本单位共设置四个科(室):办公室、业务科、科教科、市场监管科,昌吉市农机局下属事业单位一个:农机安全监理站。
三、人员情况:
部门编制数 24人,实有人数 22人,其中:在职 22 人, 退休 1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算320.88万元。
收入预算属一般公共预算。
支出预算农林水支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算 320.88万元,其中:
一般公共预算万元,占100 %,比上年减少 1.45 万元,主要原因是退休1人,工资、社保及人员经费减少。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算 320.88万元,其中:
基本支出 320.88万元,占100 %,比上年减少1.45万元,主要原因是人员工资减少。 。
项目支出 0 万元,占 0 %,比上年减少21万元,主要原因是项目资金2018预算没有安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 320.88万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 320.88万元,比上年执行数减少1.45万元,减少0.4%。主要原因是:人员工资减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出33.17万元,占10%。
2.2130101款行政运行支出287.71万元,占90%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为320.88万元,比上年执行数减少1.45 万元,下降0.4 %,主要原因是:人员工资减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出320.88万元, 其中:
人员经费 282.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费38.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.8万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费7.8万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年持平 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年,本单位机关运行经费财政拨款预算38.06 万元,比上年预算增加16.88万元,增长79.6 %。主要原因是预算增加了ww伙食费、装备费. 。
(二)政府采购情况
2018年,本单位政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1665.36平方米,价值21.34万元。
2.车辆7辆,价值 97.18万元;其中:一般公务用车1辆,价值13.08万元;执法执勤用车5辆,价值 76.3万元;其他车辆 1 辆,价值 7.8万元。
3.办公家具价值 5.6万元。
4.其他资产价值 89.94 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额 万元。
(五)其他需说明的事项
无。
第三部分 2018年部门预算公开表(详见附件)
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表(资金来源)
四、2018年部门预算支出总表(预算内)
五、2018年部门预算支出总表(预算外)
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表(预算内)
九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)
十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)
十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)
十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)
十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)
十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。