昌吉市质量技术监督局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表(详见附件)
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表(资金来源)
四、2018年部门预算支出总表(预算内)
五、2018年部门预算支出总表(预算外)
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表(预算内)
九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)
十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)
十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)
十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)
十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)
十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能:
(一)负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策,研究制定并组织实施昌吉市质量技术监督相关政策措施,并对落实情况进行监督检查。
(二)负责全市质量管理工作。组织实施《质量振兴纲要》,负责推进产品质量诚信体系建设,提高质量水平发展战略,推广先进质量管理经验和方法,推进名牌战略,组织实施质量奖励制度。组织产品质量事故调查.
(三)负责全市质量安全监督管理工作,组织全市产品质量监督检查、风险监控工作,依法对检验机构、生产许可证产品进行监督检查。负责组织开展产品质量安全专项整治工作,依据昌吉市人民政府授权,组织协调全市产品质量专项打假活动。
(四)负责全市标准化管理工作。负责对强制性标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准和国外先进标准,受理企业产品标准备案;负责组织昌吉市地方标准的制定;负责实施商品条码监督检查。
(五)负责全市计量监督管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量标准、计量器具及量值传递、溯源工作,规范和监督商品量和市场计量行为。
(六)负责全市认证认可工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理;负责认证认可监督和管理工作。
(七)负责地理标志产品监督管理工作。
(八)负责全市特种设备安全的综合管理,监督检查高能耗特种设备节能标准执行情况。组织查处特种设备违法行为。
(九)负责全市的纤维质量监督管理和行政执法工作。对棉、麻、毛、绒、服装、纺织品等各类纤维及其制品生产、经营进行质量监督管理,依法查处各类纤维违法行为。
(十)承办昌吉市人民政府交办的其他事项。
二、内设机构:
单位内设:行政办公室、稽查大队、业务室、法规室、四个科室。
三、人员情况:
部门编制数15,实有人数14人,其中:在职14人, 退休10人,与上年相比无增减。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算210.35万元。
收入预算包括:一般公共预算。
支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算210.35万元,其中:
一般公共预算210.35万元,占100%,比上年增加15.44万元,主要原因是本年人员增资后,工资福利费及住房公积金增加;单位搬迁至新办公楼,管理费用增加。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算210.35万元,比上年增加15.44万元,其中:
基本支出210.35万元,占100%,比上年增加30.44万元,主要原因是:主要原因是本年人员增资后,工资福利费及住房公积金增加;单位搬迁至新办公楼,管理费用增加。
项目支出0万元,比上年减少15万元,主要原因是上年安排安全生产专项检查费项目支出,本年财政未安排此项支出。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算210.35万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出210.35万元,比上年执行数减少11.32万元,减少5.11%。主要原因是上年度财政拨访惠聚经费12万元,本年度没有本项支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出188.74万元,占97.27%。
2.社会保障和就业支出21.61万元,占2.73%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务:2018年预算数为188.74万元,比上年执行数减少61.17万元,减少24.48%,主要原因是上年安排煤气产品检测费及专项检查费项目支出和访惠聚经费支出,本年财政未安排此两项支出。
2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)21.61万元,与上年执行数无增减。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 210.35万元, 其中:
人员经费188.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费22.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5.2万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年无增减少 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
机关运行经费支出22.1万元,比上年增加2.77万元,主要原因是本年人员增加,公用经费增加。
(二)政府采购情况
2018年,本单位政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购服务预算7万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1230平方米,价值70万元。
2.车辆3 辆,价值51万元;其中:执法执勤用车3辆,价值51万元;
3.办公家具价值11.28万元。
4.其他资产价值16.86万元。
单位没有价值50万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆经费和购置50万元以上大型设备的经费。
(四)预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额 0 万元。
(五)其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表(详见附件)
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表(资金来源)
四、2018年部门预算支出总表(预算内)
五、2018年部门预算支出总表(预算外)
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表(预算内)
九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)
十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)
十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)
十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)
十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)
十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。