昌吉市园区建设管理服务中心2018年部门预算信息公开
第一部分 单位概况
一、主要职能:
2017年6月成立了市园区建设管理服务中心,主要负责编制园区各类规划、配套基础设施建设、公共服务设施的维护和管理、招商引资、项目落地、企业服务等职能。负责提出并落实园区党的建设规划,抓好三个园区非公经济党组织党建以及群团组织建设工作,发展党员、党风廉政建设和反腐败工作等。
二、内设机构:
昌吉市园区建设管理服务中心不设内设机构,实行综合办公,人员定岗定责。
三、人员情况:
部门编制数8人,实有人数8人,其中:在职 8人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22.28万元。
收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。
支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算 22.28元,其中:
一般公共预算22.28万元,占100%。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算22.28元,其中:
基本支出 22.28万元,占 100%。
项目支出0万元。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 22.28万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 22.28万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务(类)22.28万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.例:一般公共服务(201):2018年预算数为11.48万元。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 11.48万元, 其中:
人员经费10.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 11.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费2.6万元,公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 2.6万元,公务用车运行费增加2.6万元,主要原因:2017年后半年新成立单位,无部门预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年,本单位机关运行经费财政拨款预算 11.48万元,比上年预算增加11.48万元,增长100%。主要原因是:2017年后半年新成立单位,无部门预算。 。
(二)政府采购情况
2018年,本单位政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 平方米,价值 万元。
2.车辆 辆,价值 万元;其中:一般公务用车 辆,价值 万元;执法执勤用车 辆,价值 万元;其他车辆 辆,价值 万元。
3.办公家具价值 万元。
4.其他资产价值 万元。
单位价值50万元以上大型设备 台(套),单位价值100万元以上大型设备 台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 台(套),单位价值100万元以上大型设备 台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额 万元。
(五)其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表(详见附件)
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表(资金来源)
四、2018年部门预算支出总表(预算内)
五、2018年部门预算支出总表(预算外)
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表(预算内)
九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)
十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)
十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)
十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)
十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)
十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。