昌吉市人民政府

www.hrbsnwy.com

昌吉市人民政府

www.hrbsnwy.com

昌吉市文物局2018年部门预算信息公开

2018-02-26 19:23:06 来源:昌吉市财政局
【字体: 打印

    目 录

第一部分 2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年部门预算公开表(详见附件)

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表(资金来源)

四、2018年部门预算支出总表(预算内)

五、2018年部门预算支出总表(预算外)

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表(预算内)

九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)

十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)

十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)

十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)

十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)

十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能:

开展文物保护、文物执法工作,制定全市文物事业发展总体规划,制定并实施本行政区域内的国保、区保、市保单位的保护规划并组织实施,做好本辖区内文物保护、管理、监督、收藏及宣传工作和文物鉴定与咨询等工作。

二、内设机构:

办公室、财务室、博物馆科、群工科、安全保卫科

三、人员情况:

部门编制数4,实有人数4人,其中:在职4人,增加或减少0人; 退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 133.8万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算133.8万元,其中:

一般公共预算133.8万元,占100%,比上年减少91.1万元,主要原因是本年年初未安排项目资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算133.8万元,其中:

基本支出133.8万元,占100 %,比上年减少0.1万元,主要原因是压缩业务经费。

项目支出0万元,占0%,比上年减少91万元,主要原因为年初未安排项目支出。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算133.8万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出133.8万元,比上年执行数减少93.6万元,主要原因是:压缩开支。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出207(类)128.5万元,占96 %。

2.社会保障和就业支出208(类)5.3万元,占4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出2018年预算数为128.5万元,比上年执行数减少140.63万元,下降52%,主要原因是:未安排项目支出。

2.社会保障和就业支出2018年5.3万元,比上年执行数增加0.06万元,增加1%,原因为基数增大。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出133.8万元, 其中:

人员经费50.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、临时工工资、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费82.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,本单位机关运行经费财政拨款预算82.9万元,比上年预算增加2.5万元,增长3 %。主要原因是增加了业务 费。

(二)政府采购情况

2018年,本单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋34750平方米,资产在代建局,未办理移交手续。

2.车辆1辆,价值15.8万元;其中:一般公务用车1辆,价值15.8万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值50万元。

4.其他资产价值157万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0 万元。

(五)其他需说明的事项

第三部分 2018年部门预算公开表(详见附件)

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表(资金来源)

四、2018年部门预算支出总表(预算内)

五、2018年部门预算支出总表(预算外)

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表(预算内)

九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)

十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)

十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)

十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)

十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)

十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市文物局2018年部门预算输出表.xls

责任编辑:昌吉市财政局

昌吉市人民政府开办

昌吉市人民政府办公室主办

昌吉市人民政府电子政务办公室承办

ICP备案编号:新ICP备13003649-3

昌吉市人民政府开办

昌吉市人民政府办公室主办

昌吉市人民政府电子政务办公室承办

ICP备案编号:新ICP备13001180号